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一、采购人名称: ********学校)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********753********2026000429
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 乔丹 7号篮球 | 乔丹7号, | 个 | 20.00 | 80 | 1600 |
| 2 | 得力 74835 星星折纸/手工纸 | 得力/deli74835, | 包 | 11.00 | 10 | 110 |
| 3 | 南孚 LR6-5-1B 普通干电池 5号电池 | 南孚/NANFULR6-5-1B, | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 4 | 卫洋 WYS-109 扫把 | 卫洋WYS-109, | 把 | 200.00 | 5 | 1000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ********学校)
联系人: ****小学(黄忠友)
联系电话: 138****2959
传真:
地址: **县西**行政办公区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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