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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4840
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADM92933 商务公文包/手提文件袋/文件包 | 110 | 1540.0 | 晨光/M G\ADM92933 | 验收通过 | |
| 2 | 天堂伞 339S 雨伞 | 9 | 234.0 | 天堂伞\339S | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0038 别针/回形针/大头针 | 74 | 148.0 | 得力/deli\0038 | 验收通过 | |
| 4 | 闪迪 CZ-40(16G) U盘 | 9 | 270.0 | 闪迪/Sandisk\CZ-40(16G) | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APY1E00AL PU/PVC笔记本/记事本/皮面本 | 9 | 108.0 | 晨光/M G\APY1E00AL | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |