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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M032********00205
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DL358008 剪刀 | 得力/deliDL358008 | 把 | 5.00 | 22.4 | 112 |
| 2 | 得力 3164 PU/PVC笔记本/皮本 | 得力/deli3164 | 本 | 20.00 | 45 | 900 |
| 3 | 齐心 轻便夹 | 齐心/ComixAB151A-W | 个 | 30.00 | 17 | 510 |
| 4 | 得力 27052 胶棒 | 得力/deli27052 | 盒 | 2.00 | 35.9 | 71.8 |
| 5 | 晨光 ADM94814 55cm档案盒 | 晨光/M GADM94814 | 个 | 60.00 | 18 | 1080 |
| 6 | 齐心 PF60AK 资料册 60页 | 齐心/ComixPF60AK | 个 | 10.00 | 26 | 260 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄之越
联系电话: ****950****
传真:
地址: ****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区明月北路229****广场1-2层中心街109室
附件信息: