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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********26603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 70724 书画笔 | 得力/deli70724 | 盒 | 2.00 | 28.58 | 57.16 |
| 2 | 得力 NS736-40 耐久性记号笔 | 得力/deliNS736-40 | 盒 | 7.00 | 40 | 280 |
| 3 | 得力 70805-36 耐久性记号笔 | 得力/deli70805-36 | 盒 | 3.00 | 36 | 108 |
| 4 | 得力 5623ES 档案盒 | 得力/deli5623ES | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
| 5 | 茶花 4544P 抹布 | 茶花4544P | 袋 | 30.00 | 10 | 300 |
| 6 | 西玛 209-24 水彩笔 | 西玛/simaa209-24 | 盒 | 4.00 | 24 | 96 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 常洪毕
联系电话: 139****1959
传真:
地址: **县**镇街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: