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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M033********00404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 闪迪 CZ74 U盘 32G | 闪迪/SandiskCZ74 | 个 | 4.00 | 45 | 180 |
| 2 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 | 对 | 24.00 | 5 | 120 |
| 3 | 拜杰 手压式饮水器 抽水器 | 拜杰拜杰抽水器 | 个 | 4.00 | 11 | 44 |
| 4 | 楚航 T8255 档案盒 55MM 8255 文件夹 | 楚航T8255 | 个 | 11.00 | 12 | 132 |
| 5 | 晨光 Q7 晨光/M G Q7 中性笔 【12支/盒】 | 晨光/M GQ7 | 盒 | 1.00 | 12.8 | 12.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴旭文
联系电话: ****019****
传真: 0701-****715
地址: 府前路7号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区胜利东路32号一栋附4号
附件信息: