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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M033********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 LT2441 硒鼓 | 联想/lenovoLT2441 | 盒 | 2.00 | 330 | 660 |
| 2 | 高宝 HC打印机碳粉 碳粉 | 高宝/COBOLHC打印机碳粉 | 支 | 9.00 | 50 | 450 |
| 3 | 晨光 K35 蓝 晨光(M G)文具K35 蓝中性笔 0.5mm按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 【12支/盒】 | 晨光/M GK35 蓝 | 盒 | 5.00 | 26.9 | 134.5 |
| 4 | 得力3716有线鼠标(灰)(只) | 得力/deli3716 | 个 | 2.00 | 59 | 118 |
| 5 | 晨光(M G)文具MG7104高粘度固体胶棒 财务办公学生手工固体黏胶 25g【12支】 | 晨光/M GMG7104 | 支 | 3.00 | 55.1 | 165.3 |
| 6 | 得力 3980-02 电源插座 | 得力/deli3980-02 | 个 | 2.00 | 72 | 144 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈素琴
联系电话: ****071****
传真:
地址: ****政府
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县菖蒲乡菖蒲圩
附件信息: