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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********512********2026001039
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0037 回形针 | 得力/deli0037, | 盒 | 5.00 | 5 | 25 |
| 2 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 得力/deli6881, | 盒 | 1.00 | 6 | 6 |
| 3 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30249, | 卷 | 2.00 | 10 | 20 |
| 4 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池南孚(NANFU) 聚能环3代无汞碱性电池5号 | 南孚/NANFU5号碱性电池, | 粒 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 5 | 得力 9859 印油/印泥/**/得力9859快干** | 得力/deli9859, | 件 | 2.00 | 6 | 12 |
| 6 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 得力/deli0012﹒, | 件 | 1.00 | 10 | 10 |
| 7 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli7102, | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****卫生院
联系电话: 136****3313
传真:
地址: ****社区顺悦小区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: