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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7156
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0610B 卷笔刀 | 1 | 14.0 | 得力/deli\0610B | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-217 电源插座 | 3 | 240.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号 聚能环4代碱性电池 | 12 | 60.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3725 CD-R(雾银)(50片/筒) 光盘 | 3 | 327.0 | 得力/deli\3725 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 回形针 | 3 | 6.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 金士顿 DTX/128GB 高速U盘 | 5 | 550.0 | 金士顿/Kingston\DTX/128GB | 验收通过 | |
| 7 | 恒力源 1801 档案袋 | 1 | 50.0 | 恒力源\1801 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |