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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2761
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 20 | 160.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 6 | 75.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 3 | 好媳妇 AGW-4442 平板拖把 | 5 | 240.0 | 好媳妇\AGW-4442 | 验收通过 | |
| 4 | 维达/Vinda 1680克12卷4层 卷筒纸 | 5 | 663.6 | 维达/Vinda\1680克12卷4层 | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 2891 整理箱 | 3 | 144.0 | 茶花\2891 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 DP554 印油/印泥/** | 2 | 20.0 | 得力/deli\DP554 | 验收通过 | |
| 7 | k35 晨光 K35 黑 晨光 K35 0.5mm 中性笔 黑色 12支/盒(单位:支) | 6 | 144.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 8 | 洁丽雅 JDZYW0415 抹布 | 10 | 50.0 | 洁丽雅/grace\JDZYW0415 | 验收通过 | |
| 9 | 洁柔 3层150抽3包 抽纸 | 80 | 1000.0 | 洁柔/C S\3层150抽3包 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |