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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9977
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7154 记事贴50x15mm(x5pcs) 混色 | 20 | 80.0 | 得力/deli\7154 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5624ES 型7.5cm档案盒(蓝)(个) | 10 | 130.0 | 得力/deli\5624ES | 验收通过 | |
| 3 | 慕娜美 ****1011 中性笔.水性笔 | 5 | 175.0 | 慕娜美\****1011 | 验收通过 | |
| 4 | 汰特丽 640ml草酸消毒液(20瓶/件) | 2 | 90.0 | 汰特丽\640ml草酸洁厕 | 验收通过 | |
| 5 | 利得 0624 家用手提式清洁袋厨房塑料袋36*55垃圾袋 | 30 | 180.0 | 利得\0624 | 验收通过 | |
| 6 | 百利盛 Q310AD A4透**滴杆.抽杆夹.拉杆夹 | 100 | 150.0 | 百利盛\Q310AD | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3186 商务办公笔记本25K中号(单位:本) | 20 | 400.0 | 得力/deli\3186 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9863 快干**(红)(只) | 12 | 78.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0231起钉器.取钉器12#(混)(台) | 1 | 3.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |