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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M033********00409
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30367 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30367 | 卷 | 2.00 | 4.37 | 8.74 |
| 2 | 茶花 2899 收纳箱/盒/袋 | 茶花2899 | 件 | 5.00 | 58.5 | 292.5 |
| 3 | 茶花 28100 收纳箱/盒/袋 收纳箱塑料大号整理箱玩具杂物储物箱衣服收纳盒 | 茶花28100 | 个 | 5.00 | 48.9 | 244.5 |
| 4 | 公牛 GN-B2063 电源插座 全长5米接线板 | 公牛/BULLGN-B2063 | 件 | 2.00 | 83 | 166 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 童於足
联系电话: 079****8127
传真:
地址: 带湖路12号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区**路269号2幢1-13,2-13