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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********26802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 账本/账册收**记本发**记本 | 其他家收**记本 | 本 | 7.00 | 7 | 49 |
| 2 | 天威 PR-T2A 得力T2硒鼓 | 天威/PRINT-RITEPR-T2A | 个 | 1.00 | 265 | 265 |
| 3 | 光电通 TCN33C1831 墨粉/碳粉 | 光电通/TOECTCN33C1831 | 个 | 1.00 | 650 | 650 |
| 4 | 爱国者 U391 U盘 64G/128G优盘 | 爱国者/aigoU391 | 只 | 1.00 | 75 | 75 |
| 5 | 惠普 DVD+RW 光盘 | 惠普/HPDVD+RW | 盒 | 2.00 | 150 | 300 |
| 6 | 雷柏 V13 有线鼠标 | 雷柏/RapooV13 | 个 | 2.00 | 55 | 110 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 150****3339
传真:
地址: **西路665号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: