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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2744
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 汇鑫 500ml 草酸 多用途清洁剂 | 35 | 910.0 | 汇鑫\500ml | 验收通过 | |
| 2 | 远洋 16 K 听课记录本 | 100 | 250.0 | 远洋\16 K | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号 普通干电池 | 40 | 200.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ASGN7105 胶棒 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\ASGN7105 | 验收通过 | |
| 5 | 丹诗致远 M-1144 厨房食物食品留样标签贴纸 不干胶标签 | 3 | 57.0 | 丹诗致远\M-1144 | 验收通过 | |
| 6 | 壹品骄 胶带4 封箱胶带 | 10 | 100.0 | 壹品骄\胶带4 | 验收通过 | |
| 7 | 鼎力 DL6062 彩色长尾夹(24只/筒) | 10 | 120.0 | 鼎力\DL6062 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0018 回形针 | 3 | 60.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 10 | 锦厦 JS-1811 PU18K会议记录笔记本 | 4 | 60.0 | 锦厦\JS-1811 | 验收通过 | |
| 11 | 心相印 DT15130 抽纸 | 10 | 180.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 k35 中性笔 | 15 | 360.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 13 | 卫洋 HFHGLK135844 铁簸箕 | 30 | 300.0 | 卫洋\HFHGLK135844 | 验收通过 | |
| 14 | 科力邦 KB1110 棉线拖把 | 30 | 450.0 | 科力邦\KB1110 | 验收通过 | |
| 15 | 兰诗 KJKGH321451 纸篓 垃圾桶 | 30 | 120.0 | 兰诗\KJKGH321451 | 验收通过 | |
| 16 | 兰诗 XDL-40B 垃圾桶 | 15 | 780.0 | 兰诗\XDL-40B | 验收通过 | |
| 17 | 福源 JR706 扫把 | 100 | 400.0 | 福源\JR706 | 验收通过 | |
| 18 | 琪爱佳 500g 84消毒液 多用途清洁剂 | 10 | 650.0 | 琪爱佳\500g | 验收通过 | |
| 19 | 越洋 Y-148 垃圾袋 | 200 | 1200.0 | 越洋\Y-148 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |