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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M033********00032
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6024 儿童剪刀 | 得力/deli6024 | 把 | 300.00 | 5 | 1500 |
| 2 | 清洁棉签棒 棉签/棉棒/棉包 | 无品牌清洁棉签棒 | 包 | 20.00 | 2 | 40 |
| 3 | 儿童防水罩衣 雨衣 | 无品牌儿童防水罩衣 | 件 | 340.00 | 15 | 5100 |
| 4 | 儿童不锈钢水杯 茶杯 | 无品牌儿童不锈钢水杯 | 个 | 139.00 | 3 | 417 |
| 5 | 植绒款礼仪小标兵涭带 挂饰 | 无品牌植绒款礼仪小标兵涭带 | 件 | 4.00 | 35 | 140 |
| 6 | 不锈钢水桶 水桶 | 无品牌不锈钢水桶 | 个 | 10.00 | 23 | 230 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐福平
联系电话: ****940****
传真:
地址: **市**区青泥镇青泥街
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****开发区****开发区**大****广场)A2栋109号
附件信息: