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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********26801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 K35/ 0.5mm 中性笔 | 晨光/M GK35/ 0.5mm | 支 | 220.00 | 2 | 440 |
| 2 | 晨光 ADM95092 文件夹 | 晨光/M GADM95092 | 个 | 20.00 | 9.2 | 184 |
| 3 | 理光 MPC2503LC红色 墨粉/碳粉 | 理光/RICOHMPC2503LC红色 | 盒 | 12.00 | 360 | 4320 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 林国强
联系电话: 185****5600
传真:
地址: 永久路与西环城交汇处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: