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********学校)****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********学校)****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:****中学(潘登高)
项目联系电话:191****5577
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:522328
项目所在行政区划名称:**省****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ********学校)
采购单位地址: **县西**行政办****幼儿园
三、成交信息
成交日期:2026年3月30日
总成交金额(元):9490 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**南布依族苗族自治****办事处二小门面 | 9490.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
| 1 | 得力 0010 订书钉 | 得力/deli | 0010 | 30 | 2.0 | 60.0 |
| 2 | 晨光 ABS916KEA 订书机 | 晨光/M G | ABS916KEA | 7 | 25.0 | 175.0 |
| 3 | 晨光 AYZ97510A 印油 | 晨光/M G | AYZ97510A | 5 | 15.0 | 75.0 |
| 4 | 得力 3040 橡皮 | 得力/deli | 3040 | 1 | 30.0 | 30.0 |
| 5 | 晨光 APM29501 勾线笔 | 晨光/M G | APM29501 | 48 | 20.0 | 960.0 |
| 6 | 得力 LU219 纸杯 | 得力/deli | LU219 | 2 | 80.0 | 160.0 |
| 7 | 飞利浦 ACR2242CFD 电风扇 | 飞利浦/Philips | ACR2242CFD | 1 | 180.0 | 180.0 |
| 8 | 晨光 ALJ99403 垃圾桶 | 晨光/M G | ALJ99403 | 50 | 20.0 | 1000.0 |
| 9 | 晨光 AGPT1202 中性笔 | 晨光/M G | AGPT1202 | 36 | 30.0 | 1080.0 |
| 10 | 科力邦 KB1004 垃圾桶 | 科力邦 | KB1004 | 10 | 150.0 | 1500.0 |
| 11 | 得力 22215 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 22215 | 50 | 15.0 | 750.0 |
| 12 | 得印 9970 奖状 | 得印/Befon | 9970 | 1200 | 0.5 | 600.0 |
| 13 | 得力 8556 6#长尾夹 | 得力/deli | 8556 | 15 | 15.0 | 225.0 |
| 14 | 晨光 APY1FK78 PU/PVC笔记本 | 晨光/M G | APY1FK78 | 100 | 8.0 | 800.0 |
| 15 | 海斯迪克 HKLY-126 文件袋 | 海斯迪克 | HKLY-126 | 60 | 1.5 | 90.0 |
| 16 | 得力 4K奖状纸 | 得力/deli | 4K | 600 | 0.5 | 300.0 |
| 17 | 心相印 DT17090 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT17090 | 60 | 20.0 | 1200.0 |
| 18 | 南孚 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号 | 1 | 5.0 | 5.0 |
| 19 | 庄太太 ZTSBA001 扫把 | 庄太太 | ZTSBA001 | 60 | 5.0 | 300.0 |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: