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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8143X****2405
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 明强 扫把簸箕一套 | 明强扫把 | 套 | 40.00 | 12 | 480 |
| 2 | 海斯迪克 HKY-71 毛巾/面巾/方巾 | 海斯迪克HKY-71 | 条 | 200.00 | 0.9 | 180 |
| 3 | 美家生活 mjsh005 水拖/圆拖把 | 美家生活/HOME MAIDmjsh005 | 个 | 80.00 | 7.9 | 632 |
| 4 | 公牛 GN-B2053 接线板/插线板 5米 | 公牛/BULLGN-B2053 | 个 | 40.00 | 43 | 1720 |
| 5 | 三年二班 ****709 板夹/ A4夹板 | 三年二班****709 | 个 | 40.00 | 5 | 200 |
| 6 | 得力 S563 记号笔/粗笔/双头记号笔 | 得力/deliS563 | 支 | 40.00 | 9.5 | 380 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吾尔妮萨﹒努尔麦麦提
联系电话: 133****0773
传真:
地址: ****卫生院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: