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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB191********1204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9040 印油/印泥/** | 得力/deli9040 | 件 | 4.00 | 18 | 72 |
| 2 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
| 3 | 得力 19215 纸杯 | 得力/deli19215 | 包 | 4.00 | 12 | 48 |
| 4 | 得力 33427 票夹/长尾夹 | 得力/deli33427 | 盒 | 1.00 | 16 | 16 |
| 5 | 索尼 DVD-R 光盘 | 索尼/SonyDVD-R | 件 | 2.00 | 150 | 300 |
| 6 | 得力 S1656 中性笔 | 得力/deliS1656 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
| 7 | 新绿天章A4 80g 彩色复印纸 | 天章/TANGO新绿天章A4 80g | 包 | 3.00 | 25 | 75 |
| 8 | 公牛 插座 漏电保护器插头热水器空调大功率接线防漏电插头 GN-705 六位总控全长5米10A款 | 公牛/BULL705 | 个 | 1.00 | 75 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杜古加甫
联系电话: 187****0282
传真:
地址: **县文化路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: