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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N729********261403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 英科 PVC 家务手套/pvc手套 | 英科PVC | 箱 | 13.00 | 30 | 390 |
| 2 | 冰禹 BJ179 门幅 横幅(8mX0.7m) | 冰禹BJ179 | 个 | 1.00 | 150 | 150 |
| 3 | 新卓万 成人 普通口罩 | 新卓万成人 | 个 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 4 | 德新康 75%酒精消毒液500ml 酒精 | 德新康75%酒精消毒液500ml | 瓶 | 30.00 | 10 | 300 |
| 5 | 蓝天使 22412 家居消毒液/泡腾片/消毒片 | 蓝天使22412 | 瓶 | 20.00 | 10 | 200 |
| 6 | 南韩 15g 胶棒/固体胶/盒 | 南韩15g | 盒 | 5.00 | 42 | 210 |
| 7 | 雨靴 防滑/防水安全鞋、胶鞋 | 无品牌雨靴 | 双 | 1.00 | 49 | 49 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张鑫
联系电话: 130****9533
传真:
地址: **市东华北路2839号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: