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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M032********00026
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3306 会议记录表 | 得力/deli3306 | 本 | 6.00 | 34 | 204 |
| 2 | 得力 9860 印油/印泥/** | 得力/deli9860 | 个 | 4.00 | 9 | 36 |
| 3 | 得力 DL5043 胶棒 | 得力/deliDL5043 | 包 | 10.00 | 14.8 | 148 |
| 4 | 得力 不干胶标签 | 得力/deli33350 | 包 | 12.00 | 10 | 120 |
| 5 | 齐心 HC-55-10 档案盒 | 齐心/ComixHC-55-10 | 盒 | 10.00 | 14 | 140 |
| 6 | 晨光 粉笔 无尘粉笔 | 晨光/M G粉笔 | 盒 | 15.00 | 14.8 | 222 |
| 7 | 得力 33312 铅笔 | 得力/deli33312 | 盒 | 3.00 | 4.86 | 14.58 |
| 8 | 得力 7092 胶水 | 得力/deli7092 | 支 | 15.00 | 2.8 | 42 |
| 9 | 得力 8486 票夹/长尾夹 | 得力/deli8486 | 盒 | 3.00 | 16.8 | 50.4 |
| 10 | 得力 2057 美工刀 | 得力/deli2057 | 把 | 15.00 | 15 | 225 |
| 11 | 得力 QG157 剪刀 | 得力/deliQG157 | 把 | 15.00 | 14 | 210 |
| 12 | 得力 0040 图钉/工字钉 | 得力/deli0040 | 盒 | 5.00 | 4.8 | 24 |
| 13 | 得力 0038 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0038 | 盒 | 12.00 | 3.5 | 42 |
| 14 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 12.00 | 10.5 | 126 |
| 15 | 得力 34477 订书机 | 得力/deli34477 | 个 | 5.00 | 26 | 130 |
| 16 | 得力 3344 记事本 | 得力/deli3344 | 本 | 5.00 | 23.8 | 119 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗青
联系电话: ****061****
传真:
地址: **市**区水西镇和乐新村东四区100号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区沙石镇峰山大道26号
附件信息: