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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N584********257401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9628 胶棒 | 得力/deli9628 | 支 | 48.00 | 3 | 144 |
| 2 | 易利丰 4号(96*144cm) 旗帜 | 易利丰/elifo4号(96*144cm) | 面 | 1.00 | 13 | 13 |
| 3 | 易利丰 3号国旗 旗帜128*192cm | 易利丰/elifo3号国旗 | 面 | 1.00 | 23 | 23 |
| 4 | 得力(deli) 剪刀办公剪纸手工不锈钢剪子家用厨房小剪刀 6010剪刀 1把 | 得力/deli6010 | 把 | 10.00 | 10 | 100 |
| 5 | 得力S74中性笔(黑) | 得力/deliS74 | 件 | 2.00 | 30 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 左丽娟
联系电话: 0431-****6120
传真:
地址: ****卫生院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: