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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********627********2026000817
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 易利丰 4K光面 卡纸 联系客服配色 | 易利丰/elifo4K光面, | 张 | 200.00 | 0.8 | 160 |
| 2 | 李宁 LFQK607足球 | 李宁/LiningLFQK607, | 件 | 20.00 | 70 | 1400 |
| 3 | 得力 6046 不锈钢剪刀 | 得力/deli6046, | 把 | 50.00 | 5 | 250 |
| 4 | 兰威 LW-0794七号篮球 | 兰威/LenwaveLW-0794, | 件 | 20.00 | 55 | 1100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****中学
联系电话: 139****0177
传真:
地址: **省****小学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: