为进一步规范下属单位财务管理,防范廉政风险,促进市场监管领域检验检测及知识产权服务高质量发展,根据相关规定,现面向社会公开比选一家具有专业资质的审计服务机构,****事业单位开展内部审计工作。有关事项公告如下:
一、项目名称
****下属事业单位内部审计服务项目
二、审计对象及期间
****中心2022年1月1日至2025年12月31日、****促进中心2023年1月1日至2025年12月31日,必要时可追溯相关年度或延伸至审计日。
三、审计内容
重大经济决策事项、内控制度建立与执行、预决算管理、政府采购与资产管理、会计基础及核算等方面。
四、服务期限
自三方合同签订之日起70日内完成现场审计工作,并出具正式审计报告及相关管理建议书。
五、比选内容
通过综合评审,确定1家审计服务机构承担本次审计工作,服务费用控制在人民币7万元以内。
六、资格要求
(一)持有有效的营业执照,具有独立承担民事责任的能力;
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(三)持有有效的《****事务所执业许可证》,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(五)近三年内(自公告发布之日起算)在经营活动中无重大违法记录、无行业惩戒记录;
七、报名资料(提供资料均需盖公章)
(一)申请单位营业执照及《****事务所执业许可证》复印件;
(二)法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、授权委托人身份证复印件;
(三)申请参加单位的简介(含规模、业绩、人员等基本情况)。
(四)报价表(需明确服务总价及两被审单位单独总价);
(五)审计服务方案;
(六)近三年无重大违法记录及信用状况声明;
(六)参选单位类似项目业绩证明材料;
(七)审计人员职称证明等相关证明材料。
八、相关要求
(一)参选单位须对报名资料的真实性负责,如发现弄虚作假,取消比选资格;
(二)所有报名资料恕不退还,由比选单位存档备查;
(三)本项目不接受联合体参选,不允许转包或分包。
九、比选申请文件递交截止时间标书代写
投标人将投标资料密封后,于2026年4月7日17: 30前送至****323室,联系人:周女士,联系电话:0825-****669,地址:****开发区明月路153号。
附件:评分细则
| 评分细则 |
|||
| 序号 |
评分因素及权重 |
分值 |
评分标准 |
| 1 |
审计服务方案30% |
30 |
方案完整、思路清晰、重点突出,针对重大经济决策、内控、预决算、政府采购及资产管理、会计基础等内容有明确审计程序与方法。方案优秀得23-30分,良好得15-22分,一般得8-14分,较差得0-7分。 |
| 2 |
项目团队配置30% |
30 |
项目负责人具备注册会计师资格得5分;近5年****行政事业单位内部审计、经责审计或收支审计项目的,每提供一份证明材料得2分,最高6分;团队成员具有注册会计师、注册内部审计师或中级会计以上职称的人员,每人得2分,最高6分;****事业单位审计经验的,每增加1个类似项目经验加1分,最高6分;团队人员配备充足、结构合理、分工明确,根据配置情况得0-7分。 |
| 3 |
质量保障措施10% |
10 |
有完善的质量控制流程、三级复核制度、保密措施及良好的沟通机制(明确进点、问题确认、报告反馈)等沟通计划和联系人,承诺重大问题及时报告。措施全面可行得7-10分,基本可行得4-6分,较差得0-3分。 |
| 4 |
本地化服务能力10% |
10 |
承诺在审计期间派驻现场办公人员,便于沟通协调,得10分;否则根据响应程度得0-5分。 |
| 5 |
报价评分10% |
10 |
以满足比选文件要求且报价最低的为评审基准价,报价得分 = (评审基准价 / 报价) × 10分。超过控制价的报价视为无效。 |
| 6 |
综合信誉 10% |
10 |
近三年获得市级及以****行业协会表彰每项得2分,最高4分;承诺提供增值服务,如后续整改咨询、管理建议书深度分析等,每一项得2分,最高6分。 |