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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:张娅琴
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:522699
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **县**大道213号
三、成交信息
成交日期:2026年3月31日
总成交金额(元):2321.2 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省****省黔东南苗族侗族自治****粮食局对面 | 2321.2 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
| 1 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli | 7093 | 5 | 5.0 | 25.0 |
| 2 | 晨光 APMY2222 记号笔/粗笔 | 晨光/M G | APMY2222 | 5 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 晨光 APMY2223 记号笔/粗笔 | 晨光/M G | APMY2223 | 5 | 1.0 | 5.0 |
| 4 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M G | K-35 | 2 | 30.0 | 60.0 |
| 5 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M G | K-35 | 20 | 30.0 | 600.0 |
| 6 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号碱性电池2粒 | 30 | 6.0 | 180.0 |
| 7 | 得力 30369 胶带 | 得力/deli | 30369 | 2 | 10.0 | 20.0 |
| 8 | 晨光 ADMN4163 报告夹 | 晨光/M G | ADMN4163 | 2 | 12.0 | 24.0 |
| 9 | 勤得利 208-18 PU/PVC笔记本 | 勤得利 | 208-18 | 10 | 14.0 | 140.0 |
| 10 | 得力 9863 印泥 | 得力/deli | 9863 | 4 | 7.8 | 31.2 |
| 11 | 得力 0018 回形针 | 得力/deli | 0018 | 1 | 20.0 | 20.0 |
| 12 | 得力 7844 白板 | 得力/deli | 7844 | 1 | 76.0 | 76.0 |
| 13 | 勤得利 208-25 笔记本 | 勤得利 | 208-25 | 10 | 10.0 | 100.0 |
| 14 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli | 5604 | 10 | 22.0 | 220.0 |
| 15 | 中华牌 6151 铅笔 | 中华牌 | 6151 | 2 | 10.0 | 20.0 |
| 16 | 金**美 S002A 剪刀 | 金**美 | S002A | 6 | 7.0 | 42.0 |
| 17 | 得力 7535 橡皮 | 得力/deli | 7535 | 10 | 2.0 | 20.0 |
| 18 | 日天 201 不干胶标签 | 日天 | 201 | 5 | 10.0 | 50.0 |
| 19 | 得力 9082 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 9082 | 20 | 4.0 | 80.0 |
| 20 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 2 | 20.0 | 40.0 |
| 21 | 奥克斯 NSBE-150-B 暖风机 | 奥克斯/AUX | NSBE-150-B | 2 | 200.0 | 400.0 |
| 22 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8553 | 5 | 15.0 | 75.0 |
| 23 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8555 | 5 | 13.0 | 65.0 |
| 24 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli | 7303 | 4 | 4.5 | 18.0 |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: