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| 项目名称 | ****2024一2025年度财务收支管理内部审计服务采购 |
| 采购人 | **** |
| 投资审批项目 | 否 |
| 项目规模 | 投资额(¥40000.00元) |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 项目实施地行政区划 | **市**区 |
| 是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
| 所需服务类型 | ****事务所服务 |
| 服务内容 | ****2024一2025年度财务收支管理内部审计 |
| 中介机构要求 | 以采购公告为准 |
| 资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 |
| 其他要求说明 | 资质要求:中介机构须为中华人民**国境内注册的独立法人,持有有效的营业执照及财政部门颁发的《****事务所执业证书》,具备开展财务收支内部审计的专业资质; |
| 服务时限及说明 | 签订合同至提交审计报告 |
| 合同签订时限及说明 | 中标后三个工作日 |
| 服务金额 | ¥40000.00元 |
| 金额说明 | 财政预算 |
| 选取方式 | 直接选取 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | 2026-04-03 09:00:00 |
| 资质备案要求 | 无 |
| 采购人业务咨询电话 | ****() |
| 监督举报电话 | |
| 备注 | 无 |
| 采购需求书下载 | ****2024-一2025年度财务收支管理内部审计服务采购说明书.pdf |