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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********288********2026000009
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093, | 支 | 5.00 | 5 | 25 |
| 2 | 晨光 APMY2222 记号笔/粗笔 | 晨光/M GAPMY2222, | 支 | 5.00 | 2 | 10 |
| 3 | 晨光 APMY2223 记号笔/粗笔 | 晨光/M GAPMY2223, | 支 | 5.00 | 1 | 5 |
| 4 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35, | 盒 | 2.00 | 30 | 60 |
| 5 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35, | 盒 | 20.00 | 30 | 600 |
| 6 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒, | 对 | 30.00 | 6 | 180 |
| 7 | 得力 30369 胶带 | 得力/deli30369, | 卷 | 2.00 | 10 | 20 |
| 8 | 晨光 ADMN4163 报告夹 | 晨光/M GADMN4163, | 包 | 2.00 | 12 | 24 |
| 9 | 勤得利 208-18 PU/PVC笔记本 | 勤得利208-18, | 本 | 10.00 | 14 | 140 |
| 10 | 得力 9863 印泥 | 得力/deli9863, | 件 | 4.00 | 7.8 | 31.2 |
| 11 | 得力 0018 回形针 | 得力/deli0018, | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
| 12 | 得力 7844 白板 | 得力/deli7844, | 块 | 1.00 | 76 | 76 |
| 13 | 勤得利 208-25 笔记本 | 勤得利208-25, | 本 | 10.00 | 10 | 100 |
| 14 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604, | 个 | 10.00 | 22 | 220 |
| 15 | 中华牌 6151 铅笔 | 中华牌6151, | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 16 | 金**美 S002A 剪刀 | 金**美S002A, | 把 | 6.00 | 7 | 42 |
| 17 | 得力 7535 橡皮 | 得力/deli7535, | 块 | 10.00 | 2 | 20 |
| 18 | 日天 201 不干胶标签 | 日天201, | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
| 19 | 得力 9082 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli9082, | 本 | 20.00 | 4 | 80 |
| 20 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 21 | 奥克斯 NSBE-150-B 暖风机 | 奥克斯/AUXNSBE-150-B, | 台 | 2.00 | 200 | 400 |
| 22 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553, | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 23 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555, | 盒 | 5.00 | 13 | 65 |
| 24 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303, | 瓶 | 4.00 | 4.5 | 18 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张娅琴
联系电话: 0855-****796
传真:
地址: **县**大道213号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: