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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********454********2026000603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 塑封膜 | 得力/deli无型号, | 包 | 2.00 | 80 | 160 |
| 2 | 得力 塑封膜 | 得力/deli无型号, | 包 | 4.00 | 42 | 168 |
| 3 | 晨光 AJD97394 (1cm 双面胶)胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97394, | 筒 | 4.00 | 23 | 92 |
| 4 | 得力 无型号 卡纸 | 得力/deli无型号, | 包 | 1.00 | 80 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赖章菊
联系电话: 135****1785
传真:
地址: ****办事处**路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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