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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********375********2026000207
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5606 1只55mmA4财会档案盒 | 得力/deli5606, | 只 | 10.00 | 11.8 | 118 |
| 2 | 晨光 AWP30901 六角木杆铅笔 | 晨光/M GAWP30901, | 盒 | 2.00 | 9.32 | 18.64 |
| 3 | 得力 58109 2B高级书写铅笔(混)(12支) | 得力/deli58109, | 盒 | 1.00 | 6.5 | 6.5 |
| 4 | 晨光 MF6002 修正液 | 晨光/M GMF6002, | 瓶 | 2.00 | 3.02 | 6.04 |
| 5 | 晨光 ABS91640 12#黑色订书机 | 晨光/M GABS91640, | 个 | 2.00 | 12.5 | 25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****管理段
联系电话: 187****6276
传真:
地址: **市**西路42号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: