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****事业单位内部控制管理,提高公共资金使用效益,防范廉政风险和管理风险,促进各项工作依法依规、高效有序开展,现将有关事项公告如下:
一、项目名称
****事业单位内部控制评价服务项目
二、预算金额
预算总额650000元(陆拾伍万元整)
三、项目内容
****事业单位及各乡镇近3年的内部控制制度建设及执行情况。一是组织层面包括议事决策机制、权力运行规范、内部控制组织架构、会计核算与财务报告等。二是业务层面涵盖预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理等经济活动及本单位特色方面的重点领域。
四、服务期限
自合同签订之日起至2027年12月31日前完成全部内部控制评价工作。
五、资格条件
(1)具有独立法人资格,提供有效的营业执照等证明文件,以证明其能够独立承担民事责任。
(2)具备相关行业资质:****事务所具备财政部门颁布的执业证书。
(3)在“信用中国”网站、中国政府采购网没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。
(4)社会信誉良好,近三年未因业务质量问题和违法违规行为受到有关部门处理或处罚。
六、报名材料
(1)企业营业执照、资质证书、法定代表人及被授权人身份证、法人授权委托书;
(2)没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图;
(3)业绩证明材料;
(4)报价单;
以上(1)至(3)报名材料需提供盖章原件和复印件各一份,报价单需提供原件,逾期送达或未密封的申请文件将不予受理。
七、报名时间
2026年3月31日至2026年4月3日
八、报名地点及联系人
****206室 仓女士 139****9609
特此公告!
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2026年3月31日