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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********590********2026000601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 贵鑫 84消毒液500g 30瓶/件 | 贵鑫84消毒液500g, | 件 | 2.00 | 55 | 110 |
| 2 | 宏发 36CM 塑料袋 垃圾袋 口袋 | 宏发36CM, | 把 | 1000.00 | 3.5 | 3500 |
| 3 | 金绿士 04 塑料 硬毛扫把 单把 | 金绿士/KINRS04, | 把 | 240.00 | 4.5 | 1080 |
| 4 | 晨光(M G)ARC925121包50个装一次性纸杯 加厚型9盎司纸杯 办公商务会议水杯 | 晨光/M GARC92512, | 包 | 165.00 | 10 | 1650 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈正俊
联系电话: 181****2269
传真:
地址: ****社区西大街南段745号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: