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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********098********2026000601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3040 橡皮 白色美术绘画考试橡皮 | 得力/deli3040, | 盒 | 1.00 | 39 | 39 |
| 2 | 得力 5682 35mmA4塑料盒档案 | 得力/deli5682, | 个 | 144.00 | 8.6 | 1238.4 |
| 3 | 得力 5684 档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5684, | 个 | 108.00 | 14 | 1512 |
| 4 | 得力 6824 双头油性记号笔 12支/盒 | 得力/deli6824, | 盒 | 1.00 | 15.5 | 15.5 |
| 5 | 得力 0368 得力/deli 0368 省力订书机 | 得力/deli0368, | 个 | 8.00 | 21 | 168 |
| 6 | 得力 S01 0.5mm按动中性笔【12支黑色】 | 得力/deliS01, | 盒 | 10.00 | 23.9 | 239 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 严立
联系电话: 181****6078
传真:
地址: 新蒲新区奥体路132号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: