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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****9358X****2004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 HM347-24 马克笔 | 得力/deliHM347-24 | 盒 | 10.00 | 28 | 280 |
| 2 | 金值 JK0715 彩泥/橡皮泥 | 金值JK0715 | 包 | 10.00 | 12 | 120 |
| 3 | 索迪001 玩偶 吉祥物玩偶公仔挂件摆件装饰 | 索迪索迪001 | 个 | 10.00 | 28 | 280 |
| 4 | 拉花 彩色生日装饰彩带拉花 | 无品牌100****62605 | 条 | 2.00 | 20 | 40 |
| 5 | 气球 | 无品牌2.2克亚光气球 | 包 | 2.00 | 20 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张云波
联系电话: 181****6386
传真:
地址: ****区达列力汗西路27号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: