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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1511
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 卷纸器/纸巾架 | 22 | 220.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\心相印卷纸 | 验收通过 | |
| 2 | 雅高 水桶 水桶 | 28 | 280.0 | 雅高\水桶 | 验收通过 | |
| 3 | 奥芬堡 锹 | 16 | 1248.0 | 奥芬堡\铁锹 | 验收通过 | |
| 4 | 铁兄弟 锄头 | 15 | 1320.0 | 铁兄弟\锄头 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9555 垃圾桶 | 26 | 338.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
| 6 | 兰诗 簸箕 | 18 | 324.0 | 兰诗\TTB-1503 | 验收通过 | |
| 7 | 庄太太 脸盆 | 28 | 470.4 | 庄太太\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 兰诗 水拖 | 23 | 437.0 | 兰诗\木柄拖把 | 验收通过 | |
| 9 | 立白 超洁**洗衣粉900g 洗衣液/洗衣粉 | 14 | 798.0 | 立白/Liby\超洁**洗衣粉900g | 验收通过 | |
| 10 | 福源 扫把头 | 24 | 456.0 | 福源\蜘蛛刷 | 验收通过 | |
| 11 | 有美 刷子 | 17 | 170.0 | 有美\地刷 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |