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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********261201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 Q009 中性笔 | 齐心/ComixQ009 | 盒 | 2.00 | 25 | 50 |
| 2 | 齐心 B3604 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3604 | 盒 | 2.00 | 30 | 60 |
| 3 | 得力 8553-D 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deli8553-D | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 4 | 得力 财务证明用品 会计凭证封皮 会计档案封皮 | 得力/deli22016 | 本 | 5.00 | 20 | 100 |
| 5 | 金来 JL823 档案盒 会计档案盒 | 金来JL823 | 个 | 50.00 | 5 | 250 |
| 6 | 英雄 1079 钢笔 | 英雄/HERO1079 | 支 | 1.00 | 30 | 30 |
| 7 | 卡西欧 DX-120B 电子计算器 | 卡西欧/casioDX-120B | 台 | 1.00 | 60 | 60 |
| 8 | 晨光 MG7104 胶棒 胶水 | 晨光/M GMG7104 | 盒 | 1.00 | 35 | 35 |
| 9 | 得力 78203 票夹/长尾夹 长尾票夹(玫瑰金)(盒) | 得力/deli78203 | 盒 | 2.00 | 15 | 30 |
| 10 | 得力/deli 2044美工刀(混)(把) | 得力/deli2044 | 把 | 1.00 | 5 | 5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈军
联系电话: 138****2870
传真:
地址: **县幸福路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: