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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M033********00419
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APL976G3 水彩/水粉颜料 | 晨光/M GAPL976G3 | 盒 | 60.00 | 18 | 1080 |
| 2 | 得力 79545 各类尺/三角板 | 得力/deli79545 | 套 | 60.00 | 6.6 | 396 |
| 3 | 得力 F4104 跳绳 | 得力/deliF4104 | 根 | 60.00 | 14 | 840 |
| 4 | 狂神 KS0740 跳绳 | 狂神KS0740 | 根 | 60.00 | 12 | 720 |
| 5 | 晨光 AWP34307 铅笔 | 晨光/M GAWP34307 | 筒 | 60.00 | 11.8 | 708 |
| 6 | 天堂伞3309格子 | 天堂伞3309 | 把 | 8.00 | 36 | 288 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陶国华
联系电话: ****935****
传真:
地址: 花亭学校
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**县******公司)楼从**西6-8号
附件信息: