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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N135********261801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 星工 线手套 线手套 | 星工/XINGONG线手套 | 捆 | 10.00 | 18 | 180 |
| 2 | 奕然 抹布 抹布 | 奕然抹布 | 条 | 20.00 | 5 | 100 |
| 3 | 山头林村 板刷 板刷 | 山头林村板刷 | 个 | 20.00 | 7 | 140 |
| 4 | 三合 自喷漆 自喷漆 | 三合/SUNHEY自喷漆 | 瓶 | 70.00 | 13 | 910 |
| 5 | 妙洁 海绵地拖 海绵地拖 | 妙洁/magic海绵地拖 | 把 | 10.00 | 22 | 220 |
| 6 | 得力 18744 垃圾袋 | 得力/deli18744 | 捆 | 20.00 | 20 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨硕
联系电话: 158****5856
传真:
地址: **委82号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: