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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N733********26204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天色 TS-4164 记事本教案本 | 天色TS-4164 | 本 | 600.00 | 3.5 | 2100 |
| 2 | 得力 5901 文件夹 | 得力/deli5901 | 包 | 10.00 | 8.5 | 85 |
| 3 | 卓达 6/4642 印油/印泥/** | 卓达/ZHUODA6/4642 | 件 | 20.00 | 21 | 420 |
| 4 | 得力 LQ392 抹布 | 得力/deliLQ392 | 个 | 10.00 | 13 | 130 |
| 5 | 得力 78998 文件框(只) | 得力/deli78998 | 个 | 5.00 | 19 | 95 |
| 6 | 得力 0050 回形针曲别针(100枚/盒) | 得力/deli0050 | 盒 | 10.00 | 4 | 40 |
| 7 | 得力 30411 高粘EVA泡棉双面胶带 | 得力/deli30411 | 袋 | 10.00 | 1.8 | 18 |
| 8 | 晨光 APY4K380 PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPY4K380 | 本 | 20.00 | 15 | 300 |
| 9 | 晨光 K35G-5 替芯/铅芯 | 晨光/M GK35G-5 | 盒 | 35.00 | 17 | 595 |
| 10 | 晨光 K35G-5 替芯/铅芯 | 晨光/M GK35G-5 | 盒 | 8.00 | 17 | 136 |
| 11 | 晨光 ADM94818B 档案盒 | 晨光/M GADM94818B | 个 | 50.00 | 9.5 | 475 |
| 12 | 得力 0012 高强度24/6订书钉 12#订书针 1000枚/盒 单盒装 | 得力/deli0012 | 盒 | 50.00 | 0.9 | 45 |
| 13 | 得力 2057 美工刀(银色)(把) | 得力/deli2057 | 把 | 5.00 | 14.5 | 72.5 |
| 14 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒(2代) | 板 | 35.00 | 3.85 | 134.75 |
| 15 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 瓶 | 10.00 | 3 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ******学校
联系电话: 155****6556
传真:
地址: **镇地局子村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: