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****关于印油/印泥/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于印油/印泥/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:郑学霞
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654025
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:天**街099号
采购单位联系人和联系方式:刘国忠:189****6299
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****51955
采购单位预算编码:053001
三、成交信息
成交日期:2026年4月1日
总成交金额(元):1640 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**县则新路 | 1640.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 9892 印油/印泥/** | 得力/deli | 9892 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
| 2 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0037 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 3 | 得力 长尾夹 便条夹/照片夹 | 得力/deli | 长尾夹 | 1 | 24.0 | 24.0 | |
| 4 | 茶花 垃圾桶 | 茶花 | 垃圾桶 | 30 | 8.0 | 240.0 | |
| 5 | 得力 5680 档案盒 | 得力/deli | 5680 | 30 | 6.0 | 180.0 | |
| 6 | 得力 3186 记事本 | 得力/deli | 3186 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 7 | 得力 LQ190 垃圾袋 | 得力/deli | LQ190 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
| 8 | 慧洋 A4 卡纸 | 慧洋 | A4 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 9 | 大卫 马桶刷 刷子 | 大卫 | 马桶刷 | 30 | 6.0 | 180.0 | |
| 10 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8552ES | 1 | 16.0 | 16.0 | |
| 11 | 得力/deli 0017订书钉 23/17 (1000枚/盒) | 得力/deli | 0017 | 10 | 1.5 | 15.0 | |
| 12 | 得力珊瑚海A4纸 | 得力/deli | 70g | 2 | 180.0 | 360.0 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: