玉林市中级人民法院2026年部门预算

发布时间: 2026年04月01日
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****2026年部门预算

****2026年部门预算

目 录

第一部分:部门概况

第二部分:****2026年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:****2026年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

1.审判法律规定应由本院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

3.****法院指令再审、本院依照审判监督程序提起****人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件。

4.****法院裁判生效的各类申诉和再审申请案件,对其中确有错误的,****人民法院再审。

5.****法院交由审判的刑事、民事、行政等案件。

6.依法行使司法决定权和司法执行权。执行本院作为一审判决的****人民法院的执行案件进行业务上监督、指导和工作上的统一协调、指挥。

7.依法决定国家赔偿。

8.****法院行使案件指定管辖权。

9.监****人民法院的审判工作。

10.依法决定评估、拍卖事项。

11.调查研究审判工作中的法律政策适用及其他疑难问题,总结审判工作经验。

12.根据审判工作情况对相关部门提出司法建议。

13.****法院系统开展思想政治教育和培训工作;****法院系统表彰奖励活动;按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察和其他工作人员;协助地方党委考察协管干部人选和抓好班子建设;协助市****人民法院的机构、编制工作。

14.****法院的监察工作。

15.****法院司法警察工作。

16.参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

17.管理本院的司法行政事务,****法院物质装备和基础设施建设。

18.管理本院直属的社会团体。

19.承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

********法院、****法院、****法院、****法院、****法院、****法院、****法院共7****法院,********办公室、政治部(内设组织人事科、综合科、教育培训科)、****办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、少年刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、****委员会办公室)、审判监督庭、****管理科、执行一庭、执行二庭)、研究室、****支队、督察室、执行裁判庭、****管理科共18个职能部门。

第二部分:****2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入27659.45万元,总支出27659.45万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少1712.6万元,减少5.83%。总支出较上年减少1712.6万元,减少5.83%,主要原因是根据我市关于落实“过紧日子”的要求,减少项目支出,优化支出结构。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入27659.45万元,较上年减少1712.6万元,减少5.83%,主要原因是落实“过紧日子”的要求,减少财政拨款预算。部门收入主要包括:一般公共预算收入27659.45万元,同比减少1007.6万元,减少3.51%;政府性基金预算收入0万元,同比减少705万元,减少100%,主要****政府性基金预算财政拨款收入;国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%;财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出27659.45万元,较上年减少1712.6万元,减少5.83%,主要原因是根据我市关于落实“过紧日子”的要求,优化支出结构,减少项目支出。

(一)按支出结构分类划分

1.基本支出20440.56万元,同比增加1660.35万元,增长8.84%。

2.项目支出7218.89万元,同比减少3372.95万元,减少31.84%,主要原因是本年度继续落实“过紧日子”政策,减少项目支出。

(二)按支出功能分类科目划分

1.公共安全支出类支出20286.32万元,同比减少1831.61万元,减少8.28%。

2.社会保障和就业支出类支出3943.18万元,同比增加534.83万元,增长15.69%。主要原因是社保缴费基数调整。

3.卫生健康支出类支出1669.87万元,同比增加71.33万元,增长4.46%。

4.住房保障支出类支出1760.08万元,同比增加217.85万元,增长14.13%。主要原因住房公积金基数调整。

四、政府性基金预算支出情况说明

****政府性基金预算支出共0万元,较上年减少705万元,减少100%,主要原****政府性基金预算支出项目。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年度无国有资本经营预算预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算389.8万元,同口径比2025年减少82.9万元,下降17.54%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。

(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排317.1万元,比上年减少73.5万元,下降18.82%,其中:

公务用车购置费2026年预算安排115万元,比上年增加36万元,增长45.57%,增加的主要原因是随着案件数的增长,现有公务用车满负荷运行,车辆年限久远、车辆维修率高,难以保障审判业务的顺利开展。

公务用车运行维护费2026年预算安排202.1万元,比上年减少109.5万元,下降35.14%,减少的主要原因是根据我市关于落实“过紧日子”要求,缩减公务用车运行维护支出。

(三)公务接待费2026年预算安排30.5万元,比上年减少5.2万元,下降14.57%,减少的主要原因是根据我市关于落实“过紧日子”要求,缩减公务接待预算支出。

七、机关运行经费安排情况说明

****事业单位)运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2026年机关运行经费预算2871.75万元,较上年增加59.58万元,增长2.12%,主要原因是人员数量的增长。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额2549.77万元。其中:货物类采购1889.14万元、工程类采购0万元、服务类采购660.64万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆122辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车121辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备16台(套)。

十、预算绩效目标情况说明

我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目18个,预算资金7218.89万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

财政资金聘用编外人员经费

555.2

保证聘用人员福利待遇的发放,保障审判业务的开展。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:****2026年部门预算报表




预算公开01表
部门收支总体情况表



单位: 万元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 27,659.45 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 4,217.00 二、外交支出
(二)本级 23,442.45 三、国防支出
(三)一般债券收入
四、公共安全支出 20,286.32
二、政府性基金预算
五、教育支出
(一)上级补助
六、科学技术支出
(二)本级
七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入
八、社会保障和就业支出 3,943.18
三、国有资本经营预算
九、卫生健康支出 1,669.87
(一)上级补助
十、节能环保支出
(二)本级
十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金
十二、农林水支出
五、单位资金
十三、交通运输支出
(一)事业收入
十四、**勘探工业信息等支出
****事业单位经营收入
十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入
十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入
十七、援助其他地区支出
(五)其他收入
十八、自然**海洋气象等支出


十九、住房保障支出 1,760.08


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出


二十四、债务付息支出


二十五、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 27,659.45 本 年 支 出 合 计 27,659.45
上年结转结余
结转下年支出
收 入 总 计 27,659.45 支 出 总 计 27,659.45














预算公开02表
部门收入总体情况表














单位: 万元
部门(单位)代码 部门(单位)名称
合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 27,659.45 27,659.45 27,659.45









112 法院部门 27,659.45 27,659.45 27,659.45









112001 **壮族自治区**** 5,311.45 5,311.45 5,311.45









112002 ****法院 2,568.91 2,568.91 2,568.91









112003 ****法院 3,488.82 3,488.82 3,488.82









112004 ****法院 1,756.20 1,756.20 1,756.20









112005 ****法院 2,936.97 2,936.97 2,936.97









112006 ****法院 3,872.47 3,872.47 3,872.47









112007 ****法院 3,900.05 3,900.05 3,900.05









112008 ****法院 3,824.57 3,824.57 3,824.57




















预算公开03表
部门支出总体情况表











单位: 万元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出 项目支出
小计 运转履职类项目 重大政策类项目 特定监控类项目 专项事业类项目
1 2 3 4 5 6 7




合计 27,659.45 20,440.56 7,218.89 4,188.89 3,030.00




112 法院部门 27,659.45 20,440.56 7,218.89






112001 **壮族自治区**** 5,311.45 3,949.25 1,362.20



204 05 01
行政运行 3,216.76 2,661.56 555.20 555.20


204 05 02
一般行政管理事务 640.00
640.00 50.00 590.00

204 99 02
国家司法救助支出 167.00
167.00
167.00

208 05 01
行政单位离退休 32.81 32.81




208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出 421.78 421.78




208 05 06
机关事业单位职业年金缴费支出 210.89 210.89




210 11 01
行政单位医疗 168.71 168.71




210 11 03
公务员医疗补助 134.52 134.52




210 11 99
****事业单位医疗支出 2.64 2.64




221 02 01
住房公积金 316.34 316.34







112002 ****法院 2,568.91 1,973.31 595.60



204 05 01
行政运行 1,467.95 1,224.35 243.60 243.60


204 05 99
其他法院支出 352.00
352.00
352.00

208 05 01
行政单位离退休 39.80 39.80




208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出 241.10 241.10




208 05 06
机关事业单位职业年金缴费支出 120.55 120.55




210 11 01
行政单位医疗 97.95 97.95




210 11 03
公务员医疗补助 68.72 68.72




221 02 01
住房公积金 180.83 180.83







112003 ****法院 3,488.82 2,720.03 768.79



204 05 01
行政运行 2,570.91 1,802.12 768.79 768.79


208 05 01
行政单位离退休 5.60 5.60




208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出 307.12 307.12




208 05 06
机关事业单位职业年金缴费支出 153.56 153.56




210 11 01
行政单位医疗 124.77 124.77




210 11 03
公务员医疗补助 96.53 96.53




221 02 01
住房公积金 230.34 230.34







112004 ****法院 1,756.20 1,227.60 528.60



204 05 01
行政运行 1,052.90 791.30 261.60 261.60


204 05 99
其他法院支出 267.00
267.00
267.00

208 05 01
行政单位离退休 6.00 6.00




208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出 147.58 147.58




208 05 06
机关事业单位职业年金缴费支出 73.79 73.79




208 99 99
其他社会保障和就业支出 0.92 0.92




210 11 01
行政单位医疗 59.03 59.03




210 11 03
公务员医疗补助 38.31 38.31




221 02 01
住房公积金 110.68 110.68







112005 ****法院 2,936.97 2,111.22 825.75



204 05 01
行政运行 1,053.06 1,053.06




204 05 02
一般行政管理事务 1,158.46 332.71 825.75 302.75 523.00

208 05 01
行政单位离退休 71.06 71.06




208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出 220.47 220.47




208 05 06
机关事业单位职业年金缴费支出 110.23 110.23




208 99 99
其他社会保障和就业支出 1.38 1.38




210 11 01
行政单位医疗 88.19 88.19




210 11 03
公务员医疗补助 68.77 68.77




221 02 01
住房公积金 165.35 165.35







112006 ****法院 3,872.47 2,764.29 1,108.18



204 05 01
行政运行 2,212.58 1,617.40 595.18 595.18


204 05 02
一般行政管理事务 513.00
513.00
513.00

208 05 01
行政单位离退休 104.15 104.15




208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出 351.61 351.61




208 05 06
机关事业单位职业年金缴费支出 175.81 175.81




210 11 01
行政单位医疗 140.65 140.65




210 11 03
公务员医疗补助 110.97 110.97




221 02 01
住房公积金 263.71 263.71







112007 ****法院 3,900.05 2,887.28 1,012.77



204 05 01
行政运行 2,829.61 1,816.84 1,012.77 1,012.77


208 05 01
行政单位离退休 87.48 87.48




208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出 330.32 330.32




208 05 06
机关事业单位职业年金缴费支出 165.16 165.16




210 11 01
行政单位医疗 132.13 132.13




210 11 03
公务员医疗补助 105.55 105.55




210 11 99
****事业单位医疗支出 2.06 2.06




221 02 01
住房公积金 247.74 247.74







112008 ****法院 3,824.57 2,807.57 1,017.00



204 05 01
行政运行 2,785.09 1,768.09 1,017.00 399.00 618.00

208 05 01
行政单位离退休 71.77 71.77




208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出 326.79 326.79




208 05 06
机关事业单位职业年金缴费支出 163.40 163.40




208 99 99
其他社会保障和就业支出 2.04 2.04




210 11 01
行政单位医疗 130.72 130.72




210 11 03
公务员医疗补助 99.67 99.67




221 02 01
住房公积金 245.09 245.09







预算公开04表
财政拨款收支总体情况表



单位: 万元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 27,659.45 一、本年支出 27,659.45
(一)一般公共预算 27,659.45 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 4,217.00 (二)外交支出
2、本级 23,442.45 (三)国防支出
3、一般债券收入
(四)公共安全支出 20,286.32
****政府性基金预算
(五)教育支出
1、上级补助
(六)科学技术支出
2、本级
(七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入
(八)社会保障和就业支出 3,943.18
(三)国有资本经营预算
(九)卫生健康支出 1,669.87
1、上级补助
(十)节能环保支出
2、本级
****社区支出
二、上年结转结余
(十二)农林水支出
(一)一般公共预算
(十三)交通运输支出
****政府性基金预算
(十四)**勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算
(十五)商业服务业等支出


(十六)金融支出


(十七)援助其他地区支出


(十八)自然**海洋气象等支出


(十九)住房保障支出 1,760.08


(二十)粮油物资储备支出


(二十一)国有资本经营预算支出


(二十二)灾害防治及应急管理支出


(二十三)其他支出


(二十四)债务付息支出


(二十五)债务发行费用支出


二、结转下年支出
收 入 总 计 27,659.45 支 出 总 计 27,659.45









预算公开05表
一般公共预算支出情况表









单位: 万元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
1 2 3 4 5




合计 27,659.45 20,440.56 17,568.80 2,871.75 7,218.89



112 法院部门 27,659.45 20,440.56 17,568.80 2,871.75 7,218.89



112001 **壮族自治区**** 5,311.45 3,949.25 3,371.58 577.67 1,362.20
204 05 01
行政运行 3,216.76 2,661.56 2,083.89 577.67 555.20
204 05 02
一般行政管理事务 640.00


640.00
204 99 02
国家司法救助支出 167.00


167.00
208 05 01
行政单位离退休 32.81 32.81 32.81

208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出 421.78 421.78 421.78

208 05 06
机关事业单位职业年金缴费支出 210.89 210.89 210.89

210 11 01
行政单位医疗 168.71 168.71 168.71

210 11 03
公务员医疗补助 134.52 134.52 134.52

210 11 99
****事业单位医疗支出 2.64 2.64 2.64

221 02 01
住房公积金 316.34 316.34 316.34




112002 ****法院 2,568.91 1,973.31 1,687.24 286.07 595.60
204 05 01
行政运行 1,467.95 1,224.35 938.28 286.07 243.60
204 05 99
其他法院支出 352.00


352.00
208 05 01
行政单位离退休 39.80 39.80 39.80

208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出 241.10 241.10 241.10

208 05 06
机关事业单位职业年金缴费支出 120.55 120.55 120.55

210 11 01
行政单位医疗 97.95 97.95 97.95

210 11 03
公务员医疗补助 68.72 68.72 68.72

221 02 01
住房公积金 180.83 180.83 180.83




112003 ****法院 3,488.82 2,720.03 2,359.96 360.07 768.79
204 05 01
行政运行 2,570.91 1,802.12 1,442.05 360.07 768.79
208 05 01
行政单位离退休 5.60 5.60 5.60

208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出 307.12 307.12 307.12

208 05 06
机关事业单位职业年金缴费支出 153.56 153.56 153.56

210 11 01
行政单位医疗 124.77 124.77 124.77

210 11 03
公务员医疗补助 96.53 96.53 96.53

221 02 01
住房公积金 230.34 230.34 230.34




112004 ****法院 1,756.20 1,227.60 1,063.12 164.48 528.60
204 05 01
行政运行 1,052.90 791.30 626.81 164.48 261.60
204 05 99
其他法院支出 267.00


267.00
208 05 01
行政单位离退休 6.00 6.00 6.00

208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出 147.58 147.58 147.58

208 05 06
机关事业单位职业年金缴费支出 73.79 73.79 73.79

208 99 99
其他社会保障和就业支出 0.92 0.92 0.92

210 11 01
行政单位医疗 59.03 59.03 59.03

210 11 03
公务员医疗补助 38.31 38.31 38.31

221 02 01
住房公积金 110.68 110.68 110.68




112005 ****法院 2,936.97 2,111.22 1,799.20 312.02 825.75
204 05 01
行政运行 1,053.06 1,053.06 1,053.06

204 05 02
一般行政管理事务 1,158.46 332.71 20.69 312.02 825.75
208 05 01
行政单位离退休 71.06 71.06 71.06

208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出 220.47 220.47 220.47

208 05 06
机关事业单位职业年金缴费支出 110.23 110.23 110.23

208 99 99
其他社会保障和就业支出 1.38 1.38 1.38

210 11 01
行政单位医疗 88.19 88.19 88.19

210 11 03
公务员医疗补助 68.77 68.77 68.77

221 02 01
住房公积金 165.35 165.35 165.35




112006 ****法院 3,872.47 2,764.29 2,402.23 362.06 1,108.18
204 05 01
行政运行 2,212.58 1,617.40 1,255.34 362.06 595.18
204 05 02
一般行政管理事务 513.00


513.00
208 05 01
行政单位离退休 104.15 104.15 104.15

208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出 351.61 351.61 351.61

208 05 06
机关事业单位职业年金缴费支出 175.81 175.81 175.81

210 11 01
行政单位医疗 140.65 140.65 140.65

210 11 03
公务员医疗补助 110.97 110.97 110.97

221 02 01
住房公积金 263.71 263.71 263.71




112007 ****法院 3,900.05 2,887.28 2,460.97 426.31 1,012.77
204 05 01
行政运行 2,829.61 1,816.84 1,390.53 426.31 1,012.77
208 05 01
行政单位离退休 87.48 87.48 87.48

208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出 330.32 330.32 330.32

208 05 06
机关事业单位职业年金缴费支出 165.16 165.16 165.16

210 11 01
行政单位医疗 132.13 132.13 132.13

210 11 03
公务员医疗补助 105.55 105.55 105.55

210 11 99
****事业单位医疗支出 2.06 2.06 2.06

221 02 01
住房公积金 247.74 247.74 247.74




112008 ****法院 3,824.57 2,807.57 2,424.50 383.07 1,017.00
204 05 01
行政运行 2,785.09 1,768.09 1,385.02 383.07 1,017.00
208 05 01
行政单位离退休 71.77 71.77 71.77

208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出 326.79 326.79 326.79

208 05 06
机关事业单位职业年金缴费支出 163.40 163.40 163.40

208 99 99
其他社会保障和就业支出 2.04 2.04 2.04

210 11 01
行政单位医疗 130.72 130.72 130.72

210 11 03
公务员医疗补助 99.67 99.67 99.67

221 02 01
住房公积金 245.09 245.09 245.09






预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表





单位: 万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
1 2 3


合计 20,440.56 17,568.80 2,871.75
301
工资福利支出 16,966.04 16,966.04
301 01 基本工资 4,469.28 4,469.28
301 02 津贴补贴 2,978.67 2,978.67
301 03 奖金 2,561.44 2,561.44
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,346.77 2,346.77
301 09 职业年金缴费 1,173.39 1,173.39
301 10 职工基本医疗保险缴费 938.71 938.71
301 11 公务员医疗补助缴费 723.03 723.03
301 12 其他社会保障缴费 14.67 14.67
301 13 住房公积金 1,760.08 1,760.08
302
商品和服务支出 2,821.07
2,821.07
302 01 办公费 215.32
215.32
302 02 印刷费 6.30
6.30
302 05 水费 35.00
35.00
302 06 电费 299.50
299.50
302 07 邮电费 171.50
171.50
302 09 物业管理费 80.00
80.00
302 11 差旅费 78.00
78.00
302 13 维修(护)费 117.00
117.00
302 14 租赁费 1.00
1.00
302 15 会议费 1.20
1.20
302 16 培训费 31.00
31.00
302 17 公务接待费 30.50
30.50
302 26 劳务费 25.00
25.00
302 28 工会经费 293.35
293.35
302 31 公务用车运行维护费 119.10
119.10
302 39 其他交通费用 788.54
788.54
302 99 其他商品和服务支出 528.77
528.77
303
对个人和家庭的补助 602.76 602.76
303 02 退休费 568.14 568.14
303 05 生活补助 33.43 33.43
303 09 奖励金 1.19 1.19
310
资本性支出 50.68
50.68
310 02 办公设备购置 50.68
50.68













预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表














单位: 万元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 资金性质 总计 “三公”经费 会议费 培训费
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 本级资**排 上级补助资**排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

合计
389.80 347.60
317.10 115.00 202.10 30.50 1.20 41.00 31.00 10.00
112 法院部门
389.80 347.60
317.10 115.00 202.10 30.50 1.20 41.00 31.00 10.00
112001 **壮族自治区**** 一般公共预算资金 110.60 100.40
95.60 45.00 50.60 4.80 1.20 9.00 9.00
112002 ****法院 一般公共预算资金 32.00 28.00
25.00
25.00 3.00
4.00 4.00
112003 ****法院 一般公共预算资金 44.50 39.50
36.50 27.00 9.50 3.00
5.00 5.00
112004 ****法院 一般公共预算资金 25.00 21.00
18.00
18.00 3.00
4.00 4.00
112005 ****法院 一般公共预算资金 39.00 35.00
31.00 18.00 13.00 4.00
4.00 4.00
112006 ****法院 一般公共预算资金 45.70 40.70
38.00
38.00 2.70
5.00
5.00
112007 ****法院 一般公共预算资金 44.00 39.00
33.00
33.00 6.00
5.00 5.00
112008 ****法院 一般公共预算资金 49.00 44.00
40.00 25.00 15.00 4.00
5.00
5.00







预算公开08表
政府性基金预算支出情况表







单位: 万元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
1 2 3







预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表







单位: 万元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
1 2 3














预算公开10表
项目绩效目标公开表














单位: 万元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指标 服务对象满意度指标
1

112 法院部门
7,218.89










112001 **壮族自治区**** 法院其他运转经费 50.00 法院****法院工作的全面开展,提升法治社会影响力。 全年受理案件数(≥6500件)
全年购置设备(≥20套)
全年案件受理结案率(>80%)
全年设备采购合格率(≥95%)
案件受理结案及时率(≥80%)
项目开展及时率(≥80%)
预算执行率(≥80%)
司法公信力(有力提升)

当事人满意度(≥90%)

112001 **壮族自治区**** 财政 资金聘用编外人员经费 555.20 保证聘用人员福利待遇的发放,保障审判业务的开展 聘用人员人数(≥100人) 聘用人员年度考核合格率(≥95%) 聘用人员考核及时率(≥90%) 预算执行率(≥90%)
聘用人员保障审判业务顺利开展,提升法治影响力(有力提升)

聘用人员满意度(≥90%)

112002 ****法院 财政资金聘用编外人员经费 243.60 2026年聘用人员资金,编外聘用人员87人,分配如下:书记员40人,协警29人,司机3人,技术人员3人,文职1人,保洁(含法庭)5人,食堂3人,门卫3人。标准:书记员、协警6.3万/人,司机、技术员、文职5.5万/人,保洁、食堂、门卫5万/人,全年合计505万。 聘用人员数量(≤90人) 工资发放率(=100%) 按月发放(按月发放) 财政资金聘用编外人员经费超支率(≤0%)
****法院的职能、服务群众****法院的职能、服务群众)

****法院工作的满意度(≥90%)

112003 ****法院 财政 资金聘用编外人员经费 241.79 财政资金聘用编制外人员经费工资福利项目支出 经费支付聘用员工数量(≥100人) 聘用员工考核合格率(≥100%) 经费支出时间(按月按时支付) 项目总额(=****900元)


聘用员工稳定率(≥90%) 聘用员工满意度(≥100%)

112004 ****法院 财政资金聘用编外人员经费 261.60 2026年聘用人员工资、社保、节假日值班费预算355.03万元。 财政资金聘用编外人员(=88人) 资金拨付及时率(≥90%) 项目完成时效(≤1年) 财政资金聘用编外人员经费总额(=****300元)
保障编外聘用人员福利待遇情况(较上年有所提升)

干警满意度(≥90%)

112005 ****法院 财政 资金聘用编外人员经费 302.75 通过保障聘用人员经费,提高工作人员的工作积极性,达到提高工作效率的预期目的 聘用人员数量(≥90人) 聘用编外人员年度考核合格率(≥95%) 聘用编外人员考核及时率(=100%) 预算超支率(≤0%)
保障办案业务正常开展(持续保障)

聘用人员满意度(≥90%)

112006 ****法院 财政资金聘用编外人员经费 569.18 保障聘用人员经费,支持年办案20000件以上。 聘用编外人员数量(≥150名) 聘用编外人员年度考核合格率(≥95%) 聘用编外人员考核及时率(=100%) 预算超支率(≤0%)
聘用编外人员流失率(≤5%)
部门工****保障部门工作正常开展)


聘用编外人员满意度(≥90百分比)

112006 ****法院 法院其他运行经费 26.00 年支持办案20000件 支持年办案数量(≥20000件) 供电及时率(≥95%) 支出及时率(=100%) 预算超支率(≤0%) 部门工作正常开展保障率(≥95%) 支持办案数量(≥20000件)

干警满意度(≥95%)

112007 ****法院 财政资金 聘用编外人员经费 352.77 保障编外人员经费 经费支付聘用人员人数(≥120人) 聘用编外人员年度考核合格率(≥98%) 聘用编外人员考核及时率(=100%) 人均经费标准(≥3万元)
部门工作正常开展保障率(≥95%)

聘用编外人员满意度(≥90%)

112008 ****法院 财政资金聘用编外人员经费 399.00 按实际情况,完成财政拨款支出。 聘用人员人数(≥110人) 聘用人员 年度考核合格率(≥90%) 聘用人员 年度考核及时率(≥90%) 预算超支率(≤0%)


保障聘用人员工资(与往年持平) 聘用人员满意度(≥90%)














预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表





























单位: 万元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指标 服务对象满意度指标


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