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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2293
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6793 微笑台笔(黑)(支) | 50 | 120.0 | 得力/deli\6793 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-109K 3米 电源插座 | 10 | 580.0 | 公牛/BULL\GN-109K 3米 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0603 剪刀(黑色) | 5 | 17.5 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 2003美工刀(混色) | 5 | 13.5 | 得力/deli\2003 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |