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项目名称:****(主管预算单位)****超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****(主管预算单位)****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:ah****207
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****(主管预算单位)
采购单位地址: /
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2026年4月2日
总成交金额(元):21015 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**省**市**市桃****宾馆大门北侧 | 21015.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 AGP13604 中性笔/1.0大笔画 | 晨光/M G | AGP13604 | 26 | 24.0 | 624.0 | |
| 2 | 得力 19206 纸杯 | 得力/deli | 19206 | 40 | 10.0 | 400.0 | |
| 3 | 得力 0231 起钉器 | 得力/deli | 0231 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 4 | 得力 3318 PU/PVC笔记本/0671-16K | 得力/deli | 3318 | 150 | 18.0 | 2700.0 | |
| 5 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli | 6009 | 26 | 8.0 | 208.0 | |
| 6 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M G | k35 | 58 | 28.0 | 1624.0 | |
| 7 | 晨光 AYZ975L9 ** | 晨光/M G | AYZ975L9 | 12 | 15.0 | 180.0 | |
| 8 | 晨光 APYVQ 959 打印/复印纸 | 晨光/M G | APYVQ 959 | 55 | 170.0 | 9350.0 | |
| 9 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号2粒(2代) | 100 | 5.0 | 500.0 | |
| 10 | 得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 7737 | 30 | 4.0 | 120.0 | |
| 11 | 得力 7102固体胶 胶棒 | 得力/deli | 7102固体胶 | 65 | 2.0 | 130.0 | |
| 12 | 晨光 ADM94521 文件夹/抽杆夹/报告夹 | 晨光/M G | ADM94521 | 50 | 20.0 | 1000.0 | |
| 13 | 得力 5302 文件夹 | 得力/deli | 5302 | 40 | 9.5 | 380.0 | |
| 14 | 得力 64103 档案袋 | 得力/deli | 64103 | 100 | 15.0 | 1500.0 | |
| 15 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8556 | 33 | 10.0 | 330.0 | |
| 16 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8553 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 17 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8554 | 15 | 15.0 | 225.0 | |
| 18 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
| 19 | 得力 0467 订书机 | 得力/deli | 0467 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
| 20 | 晨光 K39 中性笔 | 晨光/M G | K39 | 36 | 24.0 | 864.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: