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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********983********2026000201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 佳能 GI-80 墨盒连供打印机墨水(4色/套) | 佳能/CanonGI-80, | 套 | 3.00 | 268 | 804 |
| 2 | 得力 JS241-2-1/2CS 电脑连打纸 | 得力/deliJS241-2-1/2CS, | 箱 | 30.00 | 65 | 1950 |
| 3 | 英联 TN3435 粉盒 | 英联/YINGLIANTN3435, | 支 | 62.00 | 36 | 2232 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 田超
联系电话: 137****5382
传真:
地址: ****卫生院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: