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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N742********261601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30409 双面胶带 | 得力/deli30409 | 个 | 5.00 | 7.5 | 37.5 |
| 2 | 得力 PP674 文件夹 | 得力/deliPP674 | 个 | 100.00 | 1.3 | 130 |
| 3 | 得力 33195 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli33195 | 个 | 5.00 | 30 | 150 |
| 4 | 天卓好笔 T TG32361 针管笔 | 天卓好笔 TTG32361 | 盒 | 15.00 | 15 | 225 |
| 5 | 得力 33126 档案盒 | 得力/deli33126 | 件 | 10.00 | 90 | 900 |
| 6 | 得力 3343 25K120张荔枝纹磁扣皮面本办公用品 商务记事本工作笔记本子文具 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3343 | 本 | 15.00 | 13 | 195 |
| 7 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli24/6 | 盒 | 5.00 | 0.9 | 4.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 古丽尼尕
联系电话: 180****6551
传真:
地址: 伊**维吾尔玉其温镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: