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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********262
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9864A 印油/印泥/** | 得力/deli9864A | 件 | 5.00 | 10 | 50 |
| 2 | 南韩 35g 韩国纸世界 固体胶棒 | 南韩35g | 个 | 20.00 | 6 | 120 |
| 3 | 齐心 A1259 75mm 档案盒 | 齐心/ComixA1259 | 个 | 25.00 | 12 | 300 |
| 4 | 晨光 ADM94813 35mm 档案盒 | 晨光/M GADM94813 | 个 | 35.00 | 8 | 280 |
| 5 | 晨光 ADM95289 55mm 档案盒 | 晨光/M GADM95289 | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 卢俊峰
联系电话: 138****9973
传真:
地址: **省长白县马鹿沟镇十八道沟岗顶
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: