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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********262601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92739 | 盒 | 7.00 | 15 | 105 |
| 2 | 双维 朝霞印泥 印油/印泥/** | 双维朝霞印泥 | 件 | 4.00 | 2.4 | 9.6 |
| 3 | 五月花 垃圾桶 | 五月花垃圾桶 | 个 | 5.00 | 9 | 45 |
| 4 | 得力 64506 板夹 | 得力/deli64506 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 5 | 赛睿 鼠标垫 | 赛睿/SAIRUI鼠标垫 | 个 | 10.00 | 49 | 490 |
| 6 | 得力 9874 印油 | 得力/deli9874 | 件 | 2.00 | 5.5 | 11 |
| 7 | 普贴 标签纸 | 普贴/PUTY标签纸 | 个 | 40.00 | 50 | 2000 |
| 8 | 理光 碳带 | 理光/RICOHB110A | 个 | 20.00 | 89 | 1780 |
| 9 | 得力 PP610 文件夹 | 得力/deliPP610 | 包 | 3.00 | 10 | 30 |
| 10 | 晨光 MG-7103 胶棒 | 晨光/M GMG-7103 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 11 | 晨光 MG-7103 胶棒 | 晨光/M GMG-7103 | 盒 | 3.00 | 25.2 | 75.6 |
| 12 | 得力 DL4254 美工刀 | 得力/deliDL4254 | 件 | 5.00 | 5 | 25 |
| 13 | 得力 5626ES 档案盒 | 得力/deli5626ES | 只 | 40.00 | 9.8 | 392 |
| 14 | 得力 3306 笔记本 | 得力/deli3306 | 本 | 30.00 | 8.5 | 255 |
| 15 | 得力 0051 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0051 | 盒 | 24.00 | 2 | 48 |
| 16 | 王麻子 JG22-4 剪刀 | 王麻子JG22-4 | 把 | 2.00 | 6.5 | 13 |
| 17 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 桶 | 8.00 | 85 | 680 |
| 18 | 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYD-919 | 件 | 5.00 | 5 | 25 |
| 19 | 美达斯 升降车 | 美达斯无型号 | 个 | 1.00 | 1150 | 1150 |
| 20 | 得力 22232 笔记本 | 得力/deli22232 | 本 | 13.00 | 10 | 130 |
| 21 | 得力 0235 订书机 | 得力/deli0235 | 个 | 3.00 | 19 | 57 |
| 22 | 天力 格架-拖布 | 天力8965 | 个 | 6.00 | 15 | 90 |
| 23 | 天力 格架-套扫 | 天力3m | 个 | 3.00 | 18 | 54 |
| 24 | 得力 S34 中性笔 | 得力/deliS34 | 支 | 10.00 | 19 | 190 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵小微
联系电话: 185****7352
传真:
地址: **县**镇南大路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: