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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****店
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB0P210********801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 英雄 359 钢笔 | 英雄/HERO359 | 支 | 50.00 | 18 | 900 |
| 2 | 安格耐特 F2310 安格耐特(Agnite)F2310 乒乓球拍对拍 横拍套装对拍2拍三球 | 安格耐特/AgniteF2310 | 副 | 50.00 | 48 | 2400 |
| 3 | 得力 F4149 儿童可计数跳绳 泡棉手柄成人健身训练钢丝绳 | 得力/deliF4149 | 根 | 50.00 | 18 | 900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张建文
联系电话: 133****3058
传真: 0999-****077
地址: **县乔****中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: