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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********610********2026000202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 YS-09 便签本 100页多彩便利贴 76*51mm 单本装颜色随机 | 晨光/M GYS-09, | 本 | 10.00 | 2 | 20 |
| 2 | 得力 18214 电源插座 4+4插孔 5m (只) 白 | 得力/deli18214, | 只 | 10.00 | 85 | 850 |
| 3 | 得力 5531 抽杆夹(5只/包) | 得力/deli5531, | 包 | 10.00 | 4.5 | 45 |
| 4 | 得力 7190 蓝色标签贴 不干胶标签(本) | 得力/deli7190, | 本 | 10.00 | 10 | 100 |
| 5 | 南孚(NANFU) 五号碱性 聚能环3代 5号电池2粒/板 | 南孚/NANFU聚能环3代五号碱性电池2粒装, | 板 | 10.00 | 5 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 常开飞
联系电话: 192****2081
传真:
地址: **区猴场乡街上
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: