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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********262201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | PAPER BOAT pb-****0905 活页替芯 活页芯6孔 | PAPER BOATpb-****0905 | 本 | 45.00 | 12 | 540 |
| 2 | 博文 9920 活页替芯 活页本6孔 | 博文/bowen9920 | 本 | 45.00 | 25 | 1125 |
| 3 | 斯图 奖状/证书 | 斯图奖状 | 张 | 636.00 | 1.5 | 954 |
| 4 | 得力 30665 美纹纸胶带 | 得力/deli30665 | 卷 | 20.00 | 3 | 60 |
| 5 | 得力 6010. 剪刀 | 得力/deli6010. | 把 | 5.00 | 8 | 40 |
| 6 | 泡棉胶30410 | 得力/deli泡棉胶30410 | 卷 | 40.00 | 4 | 160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孟丽君
联系电话: 136****9656
传真:
地址: **市
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: