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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M040********00423
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AGPK0801 中性笔 | 晨光/M GAGPK0801 | 支 | 758.00 | 3 | 2274 |
| 2 | 无型号 平板拖把 | 无品牌无型号 | 把 | 100.00 | 22 | 2200 |
| 3 | 妙洁垃圾袋加厚大号 垃圾袋 | 妙洁/magic妙洁垃圾袋加厚大号 | 包 | 10.00 | 40 | 400 |
| 4 | 雕牌 洗洁精5kg 洗洁精 | 雕牌洗洁精5kg | 瓶 | 10.00 | 34.5 | 345 |
| 5 | 雨鞋 | 无品牌无型号 | 双 | 3.00 | 30 | 90 |
| 6 | 扫把 | 无品牌无型号 | 把 | 200.00 | 8 | 1600 |
| 7 | 得力 A119 中性笔 | 得力/deliA119 | 支 | 180.00 | 12 | 2160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 何红梅
联系电话: ****944****
传真:
地址: ****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区上顿渡镇**大道御鼎国际2栋1-4号
附件信息: