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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M031********00216
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0367 得力 0367 省力订书机 (单位:台) 混 | 得力/deli0367 | 个 | 1.00 | 28 | 28 |
| 2 | 得力 6009 得力/deli 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 | 得力/deli6009 | 把 | 2.00 | 6.5 | 13 |
| 3 | 得力 9874红 印油/印泥/** | 得力/deli9874红 | 件 | 2.00 | 6.5 | 13 |
| 4 | 南孚 23A /27A12V 普通干电池 一粒装 | 南孚/NANFU23A | 粒 | 2.00 | 8 | 16 |
| 5 | 得胜 E188M 扩音器 | 得胜/TakstarE188M | 台 | 1.00 | 185 | 185 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 沈**
联系电话: ****701****
传真:
地址: **市**区梅园街道环**路398****植物园内))
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区******E段13栋
附件信息: